Orden de Compra. Nº3599-289-SE19 "SEP - Insumos celebración aniversario N°62 Esc. Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-289-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos celebración aniversario N°62 Esc. Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 807 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trigal
Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA
R.U.T. 8.260.335-2
Sucursal trigal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1TarroNescafé 100 grs.  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50202303
Jugos y néctar concentrados5BotellaJugos néctar 1,5 lts.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50202310
Agua mineral1BotellaAgua mineral 1,5 lts.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
50202311
Bebidas2BotellaBebidas 3 lts.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante líquido  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlatos plásticos  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTorta 50 personas Nogada  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadTenedores plásticos  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202304
Jugos y néctar envasados140CajaJugos individuales 200 cc.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50221202
Cereales en barra75BarraCereal Bar  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181903
Galletas simples saladas75UnidadGalletas Soda individual  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 186.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 186.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.