Orden de Compra. Nº3599-3-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-11034-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-11034-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-11034-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROYECTO DISEÑO
Razón Social PROYECTO DISEÑO LIMITADA
R.U.T. 76.018.851-4
Sucursal PROYECTO DISEÑO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1UnidadDiseño y confección de anuario para el Departamento de Educación de Portezuelo  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.