Orden de Compra. Nº3599-305-SE20 "SEP - Insumos término año escolar Esc. Huacalemu"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-305-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos término año escolar Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-34-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 980 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151703
Tenedores domésticos40UnidadTenedores desechables  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos desechables  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas elite 50 un.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
24111501
Bolsas de lona1UnidadBolsa reutilizable  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
50202311
Bebidas3BotellaBebidas desechables 3 litros Coca-Cola, Fanta y Sprite  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaJugos wats 1,5 lts  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadHelados individuales crazy  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52152004
Platos domésticos50UnidadPlatos desechables  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 62.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 62.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.