Orden de Compra. Nº3599-309-SE22 "SEP - Insumos semana del inglés Esc. Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-309-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos semana del inglés Esc. Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 637 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10BotellaBebidas de 3 Litros, distintos sabores desechables  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50201710
Té de hierbas1CajaTé 100 bolsitas   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos Plásticos  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlatos desechables  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151704
Cucharas domésticas100UnidadTenedores plásticos desechables  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181901
Pan fresco90UnidadSándwich queso/jamón   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
50201706
Café2TarroNescafé tradición 170 grs.  $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar Iansa  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
14111703
Toallas de papel3RolloToalla nova  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 150.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.