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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-313-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Subv. Normal - Insumos alimentarios Liceo NSF. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-40-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 350 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
santalidia |
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Razón Social |
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
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R.U.T. |
6.575.158-5 |
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Sucursal |
santalidia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201710
| Té de hierbas | 1 | Caja | Té (Pequeña) | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400
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$ 400
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50221202
| Cereales en barra | 1 | Caja | Cereal Bar Quaker (20) | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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50192401
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | 6 | Unidad | Jaleas preparadas (sin azúcar) | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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50201706
| Café | 1 | Tarro | Café Ecco 170 grs. | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590
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$ 1.590
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73131903
| Servicios de elaboración de azúcar o productos de | 2 | kilogramo | Azúcar | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.700
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Total Neto
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$ 8.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 8.790
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.