Orden de Compra. Nº3599-32-SE14 "Mantención LNS - Instalación lavaplatos sala de pr"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-32-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantención LNS - Instalación lavaplatos sala de pr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 6322,82
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101715
Cobre1UnidadCañería cobre 1/2 L madeco  $ 16.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.143 $ 16.143
23153138
Cabezales de corte o desbastado1UnidadBosch disco corte recto metal 4 1/2""  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
40141702
Grifos1UnidadHoffens sifón loa 1 1/2 s/cur stand20001  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
31201601
Adhesivos químicos1UnidadHenkel agorex 700 300ml transp. baño/coc  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109 $ 2.109
11101604
Mineral de cobre1UnidadTee SO 1/2 711  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
11101604
Mineral de cobre3UnidadCodo SO 1/2 707  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
11101604
Mineral de cobre1UnidadTerminal SO HI 1/2 703  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
11101604
Mineral de cobre1UnidadTerminal SO HE 1/2 704  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
23231902
Placa trasera4UnidadPlaca ciega plástica c/pernos bl  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
23131507
Tela para lijar1UnidadLija fierro isesa grano 80  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31231313
Tubería de plástico1UnidadTapón macho HE 1/2 716  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31201602
Pastas1UnidadIndepp pasta soldar 250 grs  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura estaño 50% 1/8 carrete 1/2k  $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadAdhesivo PVC 60cc vinilit  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639
Total Neto $ 33.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.323
TOTAL OC $ 39.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.