Orden de Compra. Nº
3599-322-SE24
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Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Agosto
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-322-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Agosto
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
8252,46
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
2
Botella
Agua saborizada 1 1/2 lts.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50201706
Café
1
Tarro
Nescafé 170 gr.
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.957
$ 4.957
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
Yerba mate 500 gr.
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
50101634
Fruta fresca
1,5
kilogramo
Plátano
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Azúcar
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
Galleta
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.036
$ 3.036
52151503
Cubertería desechable doméstica
20
Unidad
Cucharas desechables plásticas
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
Vasos desechables plumavit
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50181901
Pan fresco
20
Unidad
Pan (1/2 marraqueta )
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50131801
Queso natural
20
Lámina
Queso
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Lámina
Jamón
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
Servilleta
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 43.434
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.252
TOTAL OC
$ 51.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.