Orden de Compra. Nº3599-322-SE24 "Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Agosto"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-322-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 8252,46
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2BotellaAgua saborizada 1 1/2 lts.   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
50201706
Café1TarroNescafé 170 gr.  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957 $ 4.957
50201710
Té de hierbas2UnidadYerba mate 500 gr.  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoPlátano  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGalleta  $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036 $ 3.036
52151503
Cubertería desechable doméstica20UnidadCucharas desechables plásticas  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVasos desechables plumavit  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50181901
Pan fresco20UnidadPan (1/2 marraqueta )  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131801
Queso natural20LáminaQueso  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20LáminaJamón  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilleta  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 43.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.252
TOTAL OC $ 51.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.