Orden de Compra. Nº3599-324-SE15 "Material aseo Campanita"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-324-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Material aseo Campanita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-14-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles5CajaGUANTES LATEX DESECHABLES  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.750 $ 25.750
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLÓN  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPERO PARA CERAMICA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadPOET  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO GLICERINA 1LT.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
51142619
Alcohol aromático de amoniaco5UnidadALCOHOL 1LT.  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE POLVO (OMO 400 GMS)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO 1LTS.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111704
Papel higiénico90UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
42281602
Soluciones de glutaraldehído3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
42182201
Termómetros médicos electrónicos3UnidadTERMÓMETROS DIGITALES  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS ABSORVENTES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
13111042
Alcohol de polivinilo1LitroALCOHOL GEL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA BASURA 70 x 90 (10un. c/u)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
11121802
Algodón3PaqueteALGODÓN 250 GRS.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBOLSA TIPO CAMISETA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13101501
Caucho de látex6ParGUANTES AMARILLOS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 202.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 202.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.