Orden de Compra. Nº3599-3402-SE23 "Subv. Normal - Insumos reunión Comité de Educación parvularia"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3402-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Insumos reunión Comité de Educación parvularia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 805 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1BotellaAgua saborizada 1,5 lts.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50202310
Agua mineral1BotellaAgua mineral c/gas 1,5 lts.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50202304
Jugos y néctar envasados1BotellaJugo sabor durazno 1,5 lts.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50201710
Té de hierbas1CajaTé 100 unds.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos16UnidadVasos desechables de plumavit  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
52151503
Cubertería desechable doméstica16UnidadCucharas pequeñas plásticas  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
50201706
Café1TarroCafé (descafeinado)  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50131801
Queso natural15LáminaQueso  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15LáminaJamón  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181901
Pan fresco2PaquetePan de molde blanco  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGalletas surtidas  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilletas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 41.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 41.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.