Orden de Compra. Nº3599-3407-SE23 "SEP - Insumos Talleres CAP Liceo BNSF"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3407-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Talleres CAP Liceo BNSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 828 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaFrugelé  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGlobos colores 50 un.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPlato desechable  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50201711
Té instantáneo2CajaTé 20 bolsas  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadStevia  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50202301
Agua5BotellaAguas saborizadas 1,5 lts  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1CajaBon o Bon  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas elitte grande  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGalletas dulces surtidas  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50181901
Pan fresco3BolsaPan molde grande 740grs Ideal  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50131803
Sucedáneo de Queso50UnidadLámina queso  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJugo watt´s 1,5 lt  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
50201706
Café1TarroNescafé grande  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzúcar iansa  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCucharas desechables  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos desechables plástico  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50202310
Agua mineral5BotellaAgua mineral gasificada 2,5 lt  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos de Plumavit  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 104.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 104.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.