Orden de Compra. Nº3599-3416-SE23 "Subv. Regular DAEM - Insumos Acto Conmemoración Día de la Manipuladora"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3416-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Subv. Regular DAEM - Insumos Acto Conmemoración Día de la Manipuladora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 875 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados2BolsaManí salado  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas2BolsaFiletitos de nugget   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
10151606
Semillas de sésamo1BolsaSemilla sésamo  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
50202310
Agua mineral40BotellaAgua mineral 500 ml  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1CajaBon o bon  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50131801
Queso natural2UnidadQueso philadelphia  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50171902
Salsa1UnidadSalsa soya  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadPechuga pollo entera  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101538
Verduras frescas1Unidadlechuga  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
50181906
Pan en conserva25UnidadSándwich queso - jamón   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50131609
Mayonesa1UnidadMayonesa 400 grs  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1kilogramoChocolate para derretir  $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
50101538
Verduras frescas1kilogramoTomate  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50101634
Fruta fresca2kilogramoFrutillas  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50181901
Pan fresco1kilogramoPan de canape  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50202304
Jugos y néctar envasados4LitroJugos néctar 1.5 lts  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
50181903
Galletas simples saladas3PaqueteGalletas crackelet 85 grs  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 110.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 110.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.