Orden de Compra. Nº3599-342-SE21 "Subv. Normal - Materiales de librería fin de año Esc. Membrillar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-342-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Materiales de librería fin de año Esc. Membrillar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 979 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA  $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA C/GUSANO PLASTIFICADA ROJO Y AMARILLA 5 C/U  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14121503
Cartulina32PliegoCARTULINA HISPANA 55X77 LILA Y DAMASCO 10 C/U, VERDE CLARO Y NEGRA 6 C/U  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACO APUNTES ADHESIVO 127X75 100 HJS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14121812
Papel fotográfico10SobrePAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 200 GRS 20  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
60123001
Figuras de goma Eva40PliegoGOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO, AMARILLO, AZUL Y ORO 10 C/U  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
14111537
Papel de etiquetas100UnidadPAPEL ADHESIVO SEMI-MATTE 180GRS.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
26111702
Pilas alcalinas32UnidadPILA CHICA ALCALINA "AA" Y "AAA" 16 C/U  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.240
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA DE PARED METALICA  $ 15.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.490 $ 15.490
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES 13/6 CAJA DE 1000 UNIDADES  $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649 $ 1.649
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACO ADHESIVO 75X75 MM 5COL. NEON 400  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
Total Neto $ 226.299
Descuento $ 22.630
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 203.669

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.