Orden de Compra. Nº3599-344-SE19 "Mantenimiento - Materiales para mejorar espacios físicos Esc. San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-344-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales para mejorar espacios físicos Esc. San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 943 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 22583,78
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA OISTER MOD.110 GRIS  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadBASH CERRADURA TUBULAR DORMITORIO OFICINA BCE SAT  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.226
31201606
Calafateos2UnidadLOCTITE SILICONA ROJA ALTA TEMP.300ML  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.226
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadHENKEL AGOREX SEL.UNIV.1100 300M ALUMINI  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31161601
Pernos de anclaje8UnidadPERNO ANCLAJE 3/8 X 2 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40101808
Estufas de la calefacción1KitBOSCA KIT BASE 4 MT 6" A. INOX  $ 71.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.420 $ 71.420
31231318
Tubería de aluminio1TiraTUBO REDONDO FE 2"X2MMX6MTS 14.46K  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
Total Neto $ 123.341
Descuento $ 4.479
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.584
TOTAL OC $ 141.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.