Orden de Compra. Nº3599-3462-SE23 "SEP - Artículos Taller Danza Liceo BNSF"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3462-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Artículos Taller Danza Liceo BNSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-62-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 917 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEO
Razón Social LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA
R.U.T. 76.491.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser1PackSET AGUJAS  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
53111904
Zapatillas de niña6ParZAPATILLAS CHICLE  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
49101701
Medallas4UnidadPOLERAS NEGRAS  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 86.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 86.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.