Orden de Compra. Nº3599-349-SE21 "SEP - Insumos Licenciaturas Kinder y 8° año básico Esc. Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-349-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Licenciaturas Kinder y 8° año básico Esc. Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 987 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos20BolsaChis Pop grande Marco Polo  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50202311
Bebidas20BotellaBebida Fanta 1,5 lts.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados20BolsaManí salado grande Marco Polo  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50181901
Pan fresco20UnidadPan de pascua Versluys 750 grs.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
53121608
Bolsas para compras25UnidadBolsas reutilizables  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202310
Agua mineral10BotellaAgua mineral con gas 1,5 lts.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181903
Galletas simples saladas20BolsaRamitas sabor queso grande Marco Polo  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20BolsaPapas fritas grande Marco Polo  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202311
Bebidas20BotellaBebida Coca-Cola 1,5 lts.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 294.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 294.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.