Orden de Compra. Nº
3599-35-SE15
"
Articulos de aseo, mantención DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-35-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseo, mantención DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
70538,45
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
3
Unidad
GOLDCOMP.LIQUIDO 5LT LIMPIA PISO LAVANDA
$ 6.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.555
$ 18.555
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRA MUEBLES 5 LTS
$ 7.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.590
$ 7.590
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO ULTRA 5 LT BRISTOL
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.218
$ 8.218
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
LIMPIAVIDRIOS SECA RAPIDO 5 LT MAMUT
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA BASURA 70 X 90 PAQUETE (10)
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO COSMETICO 5 LT
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.226
$ 7.226
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
Q.U. CLORO LIQUIDO BIDON 5 LTS
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
GUANTE LATEX INDUSTRIAL T/9 NEGRO
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655
$ 655
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA BASURA 50 X 70 PAQUETE (10)
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO SPONGI 1 UNIDADES
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
TRAPERO ABSORB. VIRUTEX DOBLE C/OJAL
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
PATO PURIFIC PASTILLA AZUL DISPLAY 3UND.
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.405
$ 13.405
47131816
Desodorantes
5
Unidad
AIR WICK DESODORANTE AMB. 346ML.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
14111703
Toallas de papel
38
Rollo
TOALLA PAPEL EX.BCA ULTRA RES. BCO 350MT
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.212
$ 223.212
14111704
Papel higiénico
28
Rollo
PAPEL HIGENICO ROLLO INDUSTRIAL
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.352
$ 58.352
Total Neto
$ 371.255
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.538
TOTAL OC
$ 441.793
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.