Orden de Compra. Nº3599-350-SE14 "Materiales día de la Chilenidad"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-350-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales día de la Chilenidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-62-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadFESTON BLANCO X 6 UNIDS  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795 $ 2.795
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadFESTON ROJO X 6 UNIDS.  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795 $ 2.795
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadFESTON AZUL X 6 UNIDS.  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795 $ 2.795
14111606
Papel artístico o papel Kraft5PliegoPAPEL CREPE VERDE MUSGO 50X200 CMS.  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845 $ 845
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA VIVALDI 50X65CMS.BLANCO 180  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA VIVALDI 50X65CMS.AZUL MARINO  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
31201512
Cinta Transparente1UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849 $ 849
55121722
Mástiles de bandera, piezas o accesorios5UnidadBANDERA PLASTICA TIRA DE 10 MT .  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA VIVALDI 50X65CMS.ROJO 180  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
53141605
Agujas de coser1SobreAGUJA REGAL DIF.NUMEROS SOBRE 25U.  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189 $ 189
25132002
Globos de aire caliente1BolsaGLOBO 09 STANDARD TRICOLOR (50  $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729 $ 1.729
Total Neto $ 20.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.397

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.