Orden de Compra. Nº3599-3521-SE23 "S. Normal/Aporte Municipal - Materiales aulas nuevas Esc. Lomas de Chudal 'B'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3521-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra S. Normal/Aporte Municipal - Materiales aulas nuevas Esc. Lomas de Chudal 'B'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1013 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 172893,16
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
TítuloDescripción
Despacho* Considerar despacho a la Escuela Lomas de Chudal a 12 km. de Portezuelo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento10Metro CúbicoESTABILIZADO  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
11162111
Malla7UnidadMALLA ACMA C-92 2,6X5,0MTS  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500
27111507
Cortadores de metal5UnidadBOSCH DISCO CORTE METAL 4,5+1,0  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
23151901
Cortadores1UnidadBAHCO DISCO SIERRA CIRCULAR 71/4 X 24DTES  $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
31162003
Clavos de acabado25kilogramoCLAVO 2  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
11111701
Arena silícea7Metro CúbicoARENA  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
11111611
Grava7Metro CúbicoGRAVILLA  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
Total Neto $ 1.034.050
Descuento $ 124.086
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.893
TOTAL OC $ 1.082.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.