Orden de Compra. Nº3599-3522-SE23 "SEP - Día del apoderado Esc. San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-3522-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Día del apoderado Esc. San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas5BotellaBebidas desechables 3 lts (Fanta, Sprite y Coca-cola)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202301
Agua4BotellaAgua limonada - jengibre 1,5 lts  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilleta Elitte 50 un.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50201706
Café1TarroTarro Nescafé 170 grs  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadStevia  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50181901
Pan fresco50UnidadSándwich jamón - queso   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJugos Watt's 1,5 lts  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 90.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.