Orden de Compra. Nº3599-357-SE18 "Insumos Aniversario Banda de Guerrra - Liceo NSF"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-357-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aniversario Banda de Guerrra - Liceo NSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 775 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trigal
Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA
R.U.T. 8.260.335-2
Sucursal trigal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados3BolsaManí salado  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2BolsaPapas fritas grandes  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50181909
Galletas saladas3BolsaRamitas grandes  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
50202311
Bebidas3BotellaBebidas 3 lts desechable  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50202303
Jugos y néctar concentrados5BotellaJugo Watts 1,5 lts  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50202303
Jugos y néctar concentrados120CajaJugos individuales  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11141602
Desechos y restos plásticos120UnidadPorta completo desechable  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50181901
Pan fresco120UnidadPanes de completo  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas120UnidadVienesas  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
52151502
Platos desechables domésticos60UnidadPlatos torta desechable  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVasos desechables  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151703
Tenedores domésticos60UnidadTenedores desechables  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131801
Queso natural1kilogramoQueso en trozo  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJamón en trozo  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50101538
Verduras frescas5kilogramoTomate  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
50101538
Verduras frescas4kilogramoPalta  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50131609
Mayonesa2kilogramoMayonesa  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50171902
Salsa1kilogramoKétchup  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50171550
Especias o extractos1kilogramoMostaza  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50171903
Aceitunas1kilogramoAceitunas  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52121602
Servilletas3PaqueteServilletas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111703
Toallas de papel1RolloToalla Nova  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
Total Neto $ 171.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 171.270

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.