Orden de Compra. Nº3599-381-SE24 "SEP - Insumos aniversario Escuela San Francisco de Asís."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-381-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos aniversario Escuela San Francisco de Asís.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 16834,57
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco3BolsaPan molde blanco 700 grs.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3BolsaPapas fritas c/ americano 350 grs.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
50202311
Bebidas3BotellaBebida desechable 3 lts. (Fanta, Sprite, Cocacola)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
50202301
Agua6BotellaAgua saborizada 1,6 lts.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJugos néctar 1,5 lts.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
50201711
Té instantáneo1CajaTé 20 un.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50201706
Café1TarroNescafé 170 grs.  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957 $ 4.957
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50LáminaJamón sándwich  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50131801
Queso natural50LáminaQueso  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 88.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.835
TOTAL OC $ 105.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.