Orden de Compra. Nº3599-390-SE14 "Materiales aseo Campanita"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-390-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Campanita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-14-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadPapeleros baño 5lts  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
24111503
Bolsas de plástico12PaqueteBolsas basura 70x90  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
24111503
Bolsas de plástico12PaqueteBolsas basura 50x90  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadOmo polvo 400grs  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211910
Mitones3UnidadGuantes amarillos talla M  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadPoet  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadLustra muebles  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
11121802
Algodón5UnidadALGODON 50 GRS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSAS CAMISETAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42281602
Soluciones de glutaraldehído3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
51142619
Alcohol aromático de amoniaco3LitroAlcohol 95°  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
53131608
Jabones2LitroJabon líquido  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131609
Magos para escobas o traperos3UnidadTRAPEROS  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS ABSORVENTES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
42132202
Dediles4CajaGuantes desechables talla M  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
14111704
Papel higiénico90UnidadCONFORT  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF 750ML  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111703
Toallas de papel90UnidadTOALLAS NOVA FAVORITAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 179.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 179.620

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.