Orden de Compra. Nº3599-421-SE24 "SEP AC. DAEM - Insumos Ceremonia Día del Profesor"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-421-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SEP AC. DAEM - Insumos Ceremonia Día del Profesor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 858 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 4429,09
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlatos de cartón para torta  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadTenedores desechables plásticos  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCucharas desechables plásticas  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50201706
Café1TarroNescafé 170 grs.  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957 $ 4.957
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas 40 unds.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 23.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.429
TOTAL OC $ 27.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.