Orden de Compra. Nº3599-421-SE25 "SEP - Insumos desayuno campesino con grupo Inti Illimani Esc. Lomas de Chudal 'B'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-421-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos desayuno campesino con grupo Inti Illimani Esc. Lomas de Chudal 'B'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 898 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 9796,02
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MA & JO SPA
Razón Social MA & JO SPA
R.U.T. 77.975.738-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MA & JO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2BidónAgua purificada 6,5 lts.  $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.348 $ 4.348
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJugo néctar 1,5 lts. dif. sabores  $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
50202301
Agua5BotellaAgua gasificada 1,5 lts.  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
50131606
Huevos frescos72UnidadHuevo  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840
Total Neto $ 51.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.796
TOTAL OC $ 61.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.