Orden de Compra. Nº
3599-44-SE15
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Artículos de aseo,Esc. Cucha Urrejola
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-44-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de aseo,Esc. Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
13236,35
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETA AHORRO TRITUBO T4 15W SYLVANIA
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
14111704
Papel higiénico
8
Rollo
PAPEL HIGENICO ROLLO INDUSTRIAL
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.672
$ 16.672
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSA BASURA 80 X 120 PAQUETE (10)
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSA BASURA 50 X 70 PAQUETE (10)
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑO AMARILLO DE LIMPIEZA/SACUDIR
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
TRAPERO ABSORB. VIRUTEX DOBLE C/OJAL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
POETT LIMPIADOR 900CC DEJA VU
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQUIDO COSMETICO 5 LT
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
CLORO OSO BAJA CONCENTRACION 1 LT
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
QUIX LAVALOZAS LIMON CONCENTRAD 750CC
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
47131821
Compuestos desengrasantes
3
Unidad
CIF ANTIGRASA DOSIFICADOR 500 ML
$ 2.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.327
$ 6.327
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON HOGAR C/MANGO OSO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA (2821) 33040
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.210
$ 1.210
Total Neto
$ 69.665
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.236
TOTAL OC
$ 82.901
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.