Orden de Compra. Nº3599-445-SE25 "SEP - Insumos finalización vinculación con el PEI Esc. Membrillar 'A'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-445-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos finalización vinculación con el PEI Esc. Membrillar 'A'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 927 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 5946,81
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2BolsaPan tapaditos  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaCaluga Suny  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
11121612
Médula de madera1BolsaPalos p/brocheta 100 unids.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1BotellaAceite 900 ml.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVaso plumavit  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131701
Leche o productos de mantequilla2TarroLeche condensada (mediano)  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1kilogramoCobertura chocolate  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
50221102
Harina de trigo2kilogramoHarina cruda  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilletas (grande)  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
Total Neto $ 31.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.947
TOTAL OC $ 37.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.