Orden de Compra. Nº
3599-448-SE25
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SEP - Material didáctico Escuela Lomas de Chudal
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-448-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SEP - Material didáctico Escuela Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 951 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
6303,82
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
2
Bolsa
GLOBO METALIZADO #9 DORADO y AZUL 50 UNI. 1 c/u
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Unidad
PLANCHA PLUMAVIT 40MM.50X100 KINDER
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.016
53141501
Alfileres rectos
4
Unidad
ALFILER 26 MM CAJA 50GR
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
53141501
Alfileres rectos
4
Unidad
PUSH PINS COLORES SURTIDOS CAJA 50
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764
$ 764
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
CINTA EMBALAJE 48 X 100
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
14121812
Papel fotográfico
2
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 GRS 20
$ 934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.868
$ 1.868
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
2
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 18MMX20MTS
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.426
$ 1.426
11151704
Hilo acrílico
4
Unidad
HILO INVISIBLE NYLON 200MTS
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.912
$ 1.912
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
48
Pliego
GOMA EVA GLITTER 60X40 ORO 26 un. GOMA EVA GLITTER 60X40 NEGRO 16 un. GOMA EVA GLITTER 60X40 AZUL 6 un
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.872
$ 13.872
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
PAPEL VOLANTIN 50X70 AMARILLO y AZUL 10 PLIEGO c/u
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
PAPEL CREPE AMARILLO 50X200 cm. y CELESTE 10 c/u
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
Total Neto
$ 33.178
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.304
TOTAL OC
$ 39.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.