Orden de Compra. Nº3599-448-SE25 "SEP - Material didáctico Escuela Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-448-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Material didáctico Escuela Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 951 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 6303,82
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2BolsaGLOBO METALIZADO #9 DORADO y AZUL 50 UNI. 1 c/u  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2UnidadPLANCHA PLUMAVIT 40MM.50X100 KINDER  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
53141501
Alfileres rectos4UnidadALFILER 26 MM CAJA 50GR  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
53141501
Alfileres rectos4UnidadPUSH PINS COLORES SURTIDOS CAJA 50  $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA EMBALAJE 48 X 100  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 GRS 20  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868 $ 1.868
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 18MMX20MTS  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426 $ 1.426
11151704
Hilo acrílico4UnidadHILO INVISIBLE NYLON 200MTS  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912 $ 1.912
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)48PliegoGOMA EVA GLITTER 60X40 ORO 26 un. GOMA EVA GLITTER 60X40 NEGRO 16 un. GOMA EVA GLITTER 60X40 AZUL 6 un  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.872 $ 13.872
14111525
Papel multiuso20PliegoPAPEL VOLANTIN 50X70 AMARILLO y AZUL 10 PLIEGO c/u  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
14111525
Papel multiuso20PliegoPAPEL CREPE AMARILLO 50X200 cm. y CELESTE 10 c/u  $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
Total Neto $ 33.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.304
TOTAL OC $ 39.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.