Orden de Compra. Nº3599-45-SE24 "25 Set de Útiles Escolares - Sala Cuna y Jardín Infantil Campanita"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra 25 Set de Útiles Escolares - Sala Cuna y Jardín Infantil Campanita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado25CajaPLASTICINA 12 COLORES. NATURAL  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional25CajaTEMPERA 12 COLORES FRASCO 15 CC  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
44121709
Lápices de cera25CajaCRAYONES CERA 12 COL. MAXI  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250
60121108
Croqueras25UnidadCUAD.COLLEGE 80HJS.MAT5MM.LISO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETA C/GUSANO AZUL PLASTIFICADA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
60121236
Pinceles25UnidadPINCEL ARTEL SERIE 103 Nº12 P/CAMELLO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
44121708
Marcadores25UnidadMARCADOR PIZARRA NEGRO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
44121708
Marcadores25UnidadMARCADOR PIZARRA ROJO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
44121708
Marcadores25UnidadMARCADOR PIZARRA AZUL  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.STICK FIX  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
60121109
Blocs de dibujo25UnidadBLOCK DIBUJO LICEO 20.HJS.AR.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
14111610
Cartulina25SobreCARP.ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
Total Neto $ 423.000
Descuento $ 42.300
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 380.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.