Orden de Compra. Nº3599-452-SE25 "SEP - Insumos acto de premiación Esc. Sn. Fco. de Asís"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-452-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos acto de premiación Esc. Sn. Fco. de Asís
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 10662,8
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MA & JO SPA
Razón Social MA & JO SPA
R.U.T. 77.975.738-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MA & JO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural50LáminaQUESO  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50LáminaJAMON SANDWICH  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
50202304
Jugos y néctar envasados4CajaJUGO NECTAR 1,5 LTS  $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50202310
Agua mineral2BotellaAGUA MINERAL CON GAS 2 LTS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
50202301
Agua4BotellaAGUA SABORIZADA 1,6 LTS  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
50202311
Bebidas6BotellaBEBIDAS DES. 2 LTS FANTA, SPRITE, COCA COLA  $ 2.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
Total Neto $ 56.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.663
TOTAL OC $ 66.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.