Orden de Compra. Nº3599-46-SE21 "JUNJI - Mat. de librería Sala Cuna y Jardín Infantil Pulgarcito"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-46-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2021
Nombre de la Orden de Compra JUNJI - Mat. de librería Sala Cuna y Jardín Infantil Pulgarcito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10UnidadPAPEL ENTRETENIDO DIF.COLORES 53X77  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12352310
Siliconas150UnidadBARRA SILICONA CRISTAL DELGADA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103103
Tóner3UnidadTINTA EPSON 100 ML L/210/120/355 CYAN, MAGNETA,YELLOW   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
44103103
Tóner1CargaTINTA EPSON 100 ML L/210/120/355 NEGRO  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINA OPALINA GOFRADA CARTA  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14121812
Papel fotográfico4UnidadPAPEL FOTOGRAFICO INK-JET CARTA 20  $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA ADHESIVA 18X30MTS.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44101602
Máquina encuadernadora1UnidadESPIRALERA IBISPIRAL PRO OFIC PC360M  $ 183.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.990 $ 183.990
24112501
Cartones acanalados ranurados5UnidadCARTON PIEDRA 2,0mm 55X77 CMS. 1400  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDA CARTA Y OFICIO REF. BLANCO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121113
Cartulina metálica15UnidadCARTULINA METALICA 50X70 CMS. VERDE,AZUL,DORADA,PLATEADA, ROJA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
Total Neto $ 311.930
Descuento $ 31.193
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 280.737

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.