Orden de Compra. Nº3599-489-SE22 "Subv. Normal - Insumos reunión Microcentro Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-489-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Insumos reunión Microcentro Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 976 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2BotellaAgua mineral con gas 1,5 lts.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50202301
Agua1BotellaAgua saborizada 1,5 lts.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50202304
Jugos y néctar envasados1BotellaJugo sabor durazno 1,5 lts.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVasos desechables  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50181901
Pan fresco16UnidadPanes (1/2 Marraqueta)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas16LáminaJamón  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50131801
Queso natural16LáminaQueso  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50181909
Galletas saladas2PaqueteGalletas saladas  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGalletas dulces  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 33.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.