Orden de Compra. Nº3599-502-SE14 "Mantención Escuela Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-502-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 77246,78
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadTAJAMAR PASTA MURO F-15 GLN  $ 3.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.597 $ 3.597
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTA TERC..INT. 0,85 X 2 MT X 45 MM.  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 5/8 X 4 CERDA GRIS  $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.614 $ 5.614
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO ESPONJA 18CM O 7" COD 318 LIZCAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 1/2 X 4 CERDA GRIS  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.396
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadTRICOLOR OLEO PROF GLN COLOR ESP.BASE A  $ 14.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.568 $ 59.566
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA 12CM O 5" COD 312 LIZCAL  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadTRICOLOR ESM AGUA COLOR ESP.BASE A TINETA  $ 53.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.695 $ 267.693
Total Neto $ 406.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.247
TOTAL OC $ 483.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.