Orden de Compra. Nº3599-503-SE14 "Mantención Escuela San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-503-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 89622,05
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches100UnidadBROCHE MALLA RASCHELL GRANDE (BISAGRA)  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11151502
Fibras de nilon2kilogramoPLASTIFIL CORDEL 6 MM  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadODIS CERRADURA CIL. POMO 201 DORM. BRONCE  $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.773 $ 4.773
40141702
Grifos1UnidadFAS LLAVE ALTA LC-2 1001  $ 9.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.487 $ 9.487
31211906
Rodillos de pintar2UnidadHELA RODILLO CHIPORRO NAT.9" 23CM P.CORT  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.882 $ 7.882
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadCERESITA ESM.AGUA MODAC.BASE FUERTE BDE  $ 82.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.100 $ 412.100
30111601
Cemento1UnidadBIO BIO CEMENTO 42.5 KG  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE ACRILICO 1 LT PASSOL  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X 4 CERDA GRIS  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO TAPA VAIVEN 20L IMP  $ 3.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.252 $ 14.252
Total Neto $ 471.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.622
TOTAL OC $ 561.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.