Orden de Compra. Nº
3599-503-SE14
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Mantención Escuela San Francisco
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-503-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Mantención Escuela San Francisco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
89622,05
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141507
Broches
100
Unidad
BROCHE MALLA RASCHELL GRANDE (BISAGRA)
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
11151502
Fibras de nilon
2
kilogramo
PLASTIFIL CORDEL 6 MM
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.058
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
ODIS CERRADURA CIL. POMO 201 DORM. BRONCE
$ 4.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.773
$ 4.773
40141702
Grifos
1
Unidad
FAS LLAVE ALTA LC-2 1001
$ 9.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.487
$ 9.487
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
HELA RODILLO CHIPORRO NAT.9" 23CM P.CORT
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.882
$ 7.882
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
CERESITA ESM.AGUA MODAC.BASE FUERTE BDE
$ 82.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412.100
$ 412.100
30111601
Cemento
1
Unidad
BIO BIO CEMENTO 42.5 KG
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE ACRILICO 1 LT PASSOL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 4 CERDA GRIS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad
BASURERO TAPA VAIVEN 20L IMP
$ 3.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.252
$ 14.252
Total Neto
$ 471.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.622
TOTAL OC
$ 561.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.