Orden de Compra. Nº
3599-511-SE24
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SEP - Insumos Acto de Premiación Esc. Huacalemu
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-511-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEP - Insumos Acto de Premiación Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1017 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
13409,82
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181909
Galletas saladas
2
Bolsa
Ramita Evercrisp 230 grs.
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
50101717
Semillas o frutos secos pelados
2
Bolsa
Maní salado 140 grs.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50181901
Pan fresco
3
Bolsa
Pan de molde 750 grs.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Bolsa
Papas fritas Lay's 350 grs.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
50202311
Bebidas
12
Botella
Bebida 3 lts. dif. sabores
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
Jugo Watt's 1,5 lts. dif. sabores
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.384
50202310
Agua mineral
4
Botella
Agua mineral 1,5 lts.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50181909
Galletas saladas
4
Paquete
Galleta Cracker 90 grs.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
50131609
Mayonesa
2
Sachet
Mayonesa 670 grs.
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
Total Neto
$ 70.578
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.410
TOTAL OC
$ 83.988
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.