Orden de Compra. Nº3599-53-SE21 "Mantenimiento - Habilitación espacios 3 Liceo NSF"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-53-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Habilitación espacios 3 Liceo NSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 53315,71
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121610
Cable de bronce101Metro LinealCABLE THHN 12AWG BLANCO MADECO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.128 $ 33.128
26121610
Cable de bronce102Metro LinealCABLE THHN 12AWG VERDE MADECO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.456 $ 33.456
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA OISTER MOD.110 GRIS  $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.134 $ 18.134
30171507
Marcos de puertas3UnidadARAUCO JUEGO MARCO PUERTA 40X90X5400  $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.925 $ 35.925
26121610
Cable de bronce100Metro LinealCABLE THHN 12AWG ROJO MADECO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
60123601
Pegamento de purpurina20SacoBEKRON 25 KG AISLANTES NACIONALES  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.580 $ 48.580
60121251
Pintura al agua1UnidadCERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO TINETA  $ 66.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.378 $ 66.378
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadCERESITA BARNIZ MARINO C/TIN NATURAL GL  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194
Total Neto $ 293.595
Descuento $ 12.986
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.316
TOTAL OC $ 333.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.