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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-556-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEP - Colación taller banda escolar Liceo B.E.N.S.F. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3599-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
19471,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDYCAR |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
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R.U.T. |
11.134.734-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDYCAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50193002
| Bebidas Infantiles | 85 | Caja | Jugo individual 200ml | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.560
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$ 28.560
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 70 | Unidad | Sándwich queso/jamón | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.800
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$ 58.800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 20 | Paquete | Galleta Costa 140 gr. | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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Total Neto
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$ 102.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.471
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$ 121.951
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.