Orden de Compra. Nº3599-56-SE26 "Subv. Normal - Insumos reuniones técnicas y directivas 'A'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-56-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Insumos reuniones técnicas y directivas 'A'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 34374,99
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados29BolsaManí c/sal 140 grs.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.668 $ 31.668
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5BolsaFrugelé 100 unids.  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5BolsaCaramelo Toffee 100 unids.  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620
50201710
Té de hierbas3CajaTé 100 bolsitas  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso plástico desechable transparente  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso desechable de cartón p/café  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201706
Café2TarroNescafé tradición 100 grs.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGalleta 140 grs. (Limón, mantequilla y chocolate 10 c/u)  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGalleta Bocaditos (Membrillo, bizcocho y relleno sabor chocolate 10 c/u)  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
Total Neto $ 180.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.375
TOTAL OC $ 215.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.