Orden de Compra. Nº
3599-56-SE26
"
Subv. Normal - Insumos reuniones técnicas y directivas 'A'
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-56-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal - Insumos reuniones técnicas y directivas 'A'
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
34374,99
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social
COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T.
76.653.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
29
Bolsa
Maní c/sal 140 grs.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.668
$ 31.668
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
Frugelé 100 unids.
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.620
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Bolsa
Caramelo Toffee 100 unids.
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.620
50201710
Té de hierbas
3
Caja
Té 100 bolsitas
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.579
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vaso plástico desechable transparente
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vaso desechable de cartón p/café
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50201706
Café
2
Tarro
Nescafé tradición 100 grs.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azúcar
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
Galleta 140 grs. (Limón, mantequilla y chocolate 10 c/u)
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
Galleta Bocaditos (Membrillo, bizcocho y relleno sabor chocolate 10 c/u)
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.120
Total Neto
$ 180.921
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.375
TOTAL OC
$ 215.296
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.