Orden de Compra. Nº3599-68-SE16 "Utiles aseo Escuela Cucha Urrejola"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-68-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Utiles aseo Escuela Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 20126,7
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores3ParGUANTE LATEX HOGAR TALLA L, M, S  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
24112601
Jarros1UnidadREGADERA GRANDE 12364  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
60121243
Cotonas de pintor1UnidadCOTONA -L- AZUL 300045461  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.264 $ 54.264
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORINDA 1LT  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO AMARILLO LIMPIEZA/SACUDIR  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
47121701
Bolsas de basura8PaqueteBOLSA BASURA 50X70 10UN  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.632 $ 3.632
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLON HOGAR C/ MANGO OSO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadPOETT LIMPIADOR LIQ.BOSQUES DE BAMBU 900ML  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
47131810
Productos para lavar platos3UnidadQUIX LAVALOZAS LIMON CONCENTRAD 750CC  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941
Total Neto $ 105.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.127
TOTAL OC $ 126.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.