Orden de Compra. Nº3599-7-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-3-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-7-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-3-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-3-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 239595,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FACOSUR CONFECCIONES
Razón Social ARTURO COLOMA MORALES
R.U.T. 3.006.066-0
Sucursal FACOSUR CONFECCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1UnidadUniformes según archivo adjunto licitación 3599-3-L113Uniformes según archivo adjunto licitación 3599-3-L113 $ 1.261.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.030 $ 1.261.030
Total Neto $ 1.261.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.596
TOTAL OC $ 1.500.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.