Orden de Compra. Nº
3599-72-SE20
"
Mantenimiento - Remodelación baños Liceo NSF. 3
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-72-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Remodelación baños Liceo NSF. 3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
San Martin 350
Comuna
Portezuelo
Impuesto
123716,41
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
3
Bolsa
CLAVO CTE. 4X8 DOSIFICADO 1KG
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
31161508
Tornillos para madera
3
Caja
TORNILLO VOLC.HILO CTE. NEGRO 6X15/8
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
31161601
Pernos de anclaje
30
Unidad
PERNO ANCLAJE 3/8 X 3 3/4
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
30171504
Puertas de madera
18
Unidad
POMEL ACERO C/GOLILLA 3/8"X70MM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
11121604
Madera de coníferas
12
Unidad
PINO IMPREGNADO 2X3"X3.2MTS (168)
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.104
$ 25.104
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
2
Plancha
BASE CERAMICA 6MM 1.22X2.44
$ 13.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.310
$ 27.310
11121611
Tablero de partículas
9
Plancha
ARAUCO MELAMINA GRIS HUMO 15MMX2500X1830
$ 32.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.072
$ 288.072
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
20
Saco
CADINA RENOVACION 25KG
$ 8.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.580
$ 169.580
30102304
Perfiles de acero
20
Tira
PERFIL ANG.20x20x2MMx6MTS 3.48KG
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.340
$ 61.340
30102304
Perfiles de acero
10
Tira
PERFIL CUAD. 30x30x2MMX6MT 10.08K
$ 9.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.510
$ 91.510
Total Neto
$ 684.804
Descuento
$ 33.665
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.716
TOTAL OC
$ 774.855
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.