Orden de Compra. Nº3599-83-SE21 "Mantenimiento - Art. para trabajo en dependencias Esc. Cucha Urrejola"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-83-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Art. para trabajo en dependencias Esc. Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 11990,71
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar1UnidadTRAMONTINA TIJERA PODAR 43CM  $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
70121902
Administración de variedades de pastos4UnidadANASAC BAZOOKA 500CC C/GATILLO (MATAMALEZAS)  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772
46181504
Guantes protectores3ParCOTABAHNU GUANTE ALGODON 2 HEBR C/PALMA LATEX RUGO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERGIA 21W TRITUBO  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
60121243
Cotonas de pintor1UnidadCOTONA -L- AZUL 300045461  $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
Total Neto $ 65.414
Descuento $ 2.305
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.991
TOTAL OC $ 75.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.