Orden de Compra. Nº3599-88-SE16 "Materiales de aseo Campanita"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-88-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Campanita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-14-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico96RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
42132202
Dediles4CajaGUANTES LATEX DESECHABLES  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS ABSORVENTES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPERO PARA CERAMICA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLÓN  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadPOET  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131811
Productos de lavandería3UnidadDETERGENTE POLVO (OMO 400 GMS)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA BASURA 50 x 90  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA BASURA 70 x 90  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
42281602
Soluciones de glutaraldehído3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBOLSAS TIPO CAMISETA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13111042
Alcohol de polivinilo1LitroALCOHOL GEL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121802
Algodón15PaqueteALGODÓN 50 GRS.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
12141901
Cloro Cl12LitroCLORO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
13101501
Caucho de látex6ParGUANTES AMARILLOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLA NOVA CLASICA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO 10 LITROS  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
13111042
Alcohol de polivinilo5BotellaALCOHOL (1 LITRO)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42182206
Termómetro médico de mercurio3UnidadTERMOMETRO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
53131608
Jabones3LitroJABÓN LIQUIDO GLICERINA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 219.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 219.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.