Orden de Compra. Nº3599-89-SE17 "Útiles de aseo Jardín Infantil Campanita"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-89-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo Jardín Infantil Campanita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones3CajaGUANTES LATEX NATURALES DESECHABLES TALLA - M  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42281602
Soluciones de glutaraldehído3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS ALGODÓN.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadPOETT  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBasurero 15 litros  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2UnidadPecheras pvc poliester  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
11121802
Algodón3UnidadALGODON 250 GRS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadDETERGENTE OMO (caja de 400 gr)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
51142619
Alcohol aromático de amoniaco5LitroAlcohol 95° ELITE  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
53131608
Jabones3LitroJabon líquido  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsa basura 70x90  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBolsa tipo camiseta chica  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBOLSA CAMISETA GRANDE  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSAS BASURA 50x70  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211910
Mitones6ParGuantes domésticos amarillo talla M  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111703
Toallas de papel120RolloTOALLAS NOVA FAVORITAS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
14111704
Papel higiénico144RolloPapel Higienico CONFORT  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 233.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 233.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.