Orden de Compra. Nº3600-102-SE19 "ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN, PROMO´S 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-102-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN, PROMO´S 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad SILICONA LIQUIDA 250ML ARTEL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
14111506
Papel para impresora del ordenador100Unidad CARTULINA OPALINA LISA OFICIO BLANCA ROKA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111609
Papel para forrar5Unidad CARTON PIEDRA 1,5mm 55X77cms. EUROPA ARTEL $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
60121116
Papel crepé para manualidades5Unidad CARP.ESCOLAR PAPEL ENTRETENIDO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad GOMA EVA GLITTER 40X60 BLANCO HAND $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60123001
Figuras de goma Eva20Unidad GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO HAND C/U $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad GOMA EVA GLITTER 40X60 NEGRO HAND $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
30102415
Varillas de plástico1Unidad VARILLA P/GLOBO BLANCAS 100 UNIDS BIG PARTY $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4Unidad VASO TERMICO BLANCO 240 CC PAQ.X 25 TERMIX $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
11121608
Bambú6UnidadCot. 58951.BROCHETA BAMBU 30 CMS. X 100 UNIDS. BIG PARTY $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ40Unidad SILICONA CRISTAL BARRA DELGADA GLOBAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 67.620
Descuento $ 6.762
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.858

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.