Orden de Compra. Nº
3600-102-SE19
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ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN, PROMO´S 2019
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-102-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN, PROMO´S 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera 462
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA LIQUIDA 250ML ARTEL
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
14111506
Papel para impresora del ordenador
100
Unidad
CARTULINA OPALINA LISA OFICIO BLANCA ROKA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111609
Papel para forrar
5
Unidad
CARTON PIEDRA 1,5mm 55X77cms. EUROPA ARTEL
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
60121116
Papel crepé para manualidades
5
Unidad
CARP.ESCOLAR PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
GOMA EVA GLITTER 40X60 BLANCO HAND
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
60123001
Figuras de goma Eva
20
Unidad
GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO HAND C/U
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
GOMA EVA GLITTER 40X60 NEGRO HAND
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
30102415
Varillas de plástico
1
Unidad
VARILLA P/GLOBO BLANCAS 100 UNIDS BIG PARTY
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.890
$ 3.890
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad
VASO TERMICO BLANCO 240 CC PAQ.X 25 TERMIX
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
11121608
Bambú
6
Unidad
Cot. 58951.
BROCHETA BAMBU 30 CMS. X 100 UNIDS. BIG PARTY
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
40
Unidad
SILICONA CRISTAL BARRA DELGADA GLOBAL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 67.620
Descuento
$ 6.762
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 60.858
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.