Orden de Compra. Nº
3600-141-SE20
"
MATERIAL DE OFICINA, SEPTIEMBRE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-141-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA, SEPTIEMBRE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-37-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera N° 373, Portezuelo.
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
30 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA EQUALIT
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
44122104
Clips para papel
30
Unidad
30 CLIPS METAL 33MM.100PCS.PTA.TRIANG.N§1 TORRE
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
24 CORRECTOR LAPIZ PTA.METALICA 7 CC PAPER MATE
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
44121705
Portaminas
2
Unidad
2 MINAS PENTEL 0,7 2B X 12. PENTEL
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
44121705
Portaminas
2
Unidad
2 PORTAMINA FIESTA 0.7 AZUL PENTEL
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
27111504
Cuchillos de bolsillo
2
Unidad
2 CUCHILLO CARTONERO 2001 C/FRENO RIEL ARTEL
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
1 CALCULADORA CASIO MX-12S(B) CASIO
$ 8.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.390
$ 8.390
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
50
Unidad
50 CARPETA COLGANTE FLEJE METAL Nº20 BUHO
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
10 TINTA EPSON 100 ML L/210/120/355 NEGRO GTC RIBBON.
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
44101707
Corcheteras
1
Unidad
1 CORCHETERA ESSENTIAL MEDIANA 24-26/6 MAPED.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
44122001
Archivadores de fichas
48
Unidad
48 ARCHIV. OFICIO L/ANCHO PALANCA 518-H TORRE
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.120
$ 129.120
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
50 CARPETA S/GUSANO AZUL PLASTIFICADA SCHULZ
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
10 CUAD.UNIV.100HJS.MAT7MM.LISO E/D (25307) TORRE
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
44103103
Tóner
2
Unidad
2 TONER HP CB285A/CB435A/CB436A GTC RIBBON
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
30 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA EQUALIT
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.700
$ 134.700
14111514
Bloques para mensajes
15
Unidad
15 TACO APUNTES ADHESIVO 76X76MM FULTONS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
50 LAPIZ PASTA CRISTAL AZUL BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121708
Marcadores
12
Unidad
12 MARCADOR PERMANENTE AZUL PTA.FINA ARTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121708
Marcadores
12
Unidad
12 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA.FINA ARTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121708
Marcadores
12
Unidad
12 MARCADOR PERMANENTE ROJO PTA.FINA ARTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121708
Marcadores
12
Unidad
12 MARCADOR PERMANENTE VERDE PTA.FINA ARTE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44101716
Perforadoras
2
Unidad
2 PERFORADOR PLASTICO 106-M AZUL 16 HJS. OFFIX.
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
55121606
Etiquetas autoadhesivas
29
Paquete
29 ETIQUETA ADETEC AUTOAD.20X50mm ADETEC
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
60121124
Papel kraft
5
Rollo
5 PAPEL ENVOLVER ROLLO 40 CMS. BEIGE 280 EDIPAC
$ 8.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.450
$ 41.450
Total Neto
$ 633.680
Descuento
$ 63.368
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 570.312
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.