Orden de Compra. Nº3600-150-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3600-75-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-150-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3600-75-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DEPARTAMENTO DE SALUD
Proveniente de Licitación 3600-75-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra Carrera 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna -1
Impuesto 2755
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141618
PV15669 FLUOXETINA 20MG X 1000 CM5000UnidadPV15669 FLUOXETINA 20MG X 1000 CMFLUOXETINA CM 20 MG 5000 UNIDADES $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 14.500
Total Neto $ 14.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.755
TOTAL OC $ 17.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.