Orden de Compra. Nº3600-218-SE22 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-218-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 373, Portezuelo.
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes60Unidad60 UNIDADES LYSOFORM  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
53131608
Jabones40Unidad40 UNIDADES JABON DE MANOS, 1LT  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131603
Esponjas20Unidad20 UNIDADES ESPONJAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131609
Magos para escobas o traperos40Unidad40 TRAPEROS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
47131801
Limpiadores de suelos60Unidad60 POETT  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad50 CLORINDAS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad20 CIF  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
24111503
Bolsas de plástico60Unidad60 BOLSA BASURA 50X70.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131801
Limpiadores de suelos30Unidad30 LUSTRA MUEBLES  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
24111503
Bolsas de plástico60Unidad60 BOLSA BASURA 70X90  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 675.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.