Orden de Compra. Nº
3600-218-SE22
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MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-218-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera 373, Portezuelo.
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
santalidia
Razón Social
JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T.
6.575.158-5
Sucursal
santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes
60
Unidad
60 UNIDADES LYSOFORM
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.000
$ 213.000
53131608
Jabones
40
Unidad
40 UNIDADES JABON DE MANOS, 1LT
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131603
Esponjas
20
Unidad
20 UNIDADES ESPONJAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131609
Magos para escobas o traperos
40
Unidad
40 TRAPEROS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
47131801
Limpiadores de suelos
60
Unidad
60 POETT
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
50 CLORINDAS
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
20 CIF
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
24111503
Bolsas de plástico
60
Unidad
60 BOLSA BASURA 50X70.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131801
Limpiadores de suelos
30
Unidad
30 LUSTRA MUEBLES
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
24111503
Bolsas de plástico
60
Unidad
60 BOLSA BASURA 70X90
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
Total Neto
$ 675.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 675.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.