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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3600-239-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3600-18-COT20. Adquisición de videoproyectores Programa MAIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.201-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
69.140.201-0 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 373, Portezuelo. |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
53008,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 373, Portezuelo. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2020 |
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111617
| Carrito para proyector de video o retroproyector | 2 | Unidad | 2 VIDEOPRYECTORES | |
$ 139.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.992
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$ 278.992
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Total Neto
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$ 278.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.008
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$ 332.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.