Orden de Compra. Nº3600-35-SE20 "INSUMOS ASEO, MARZO."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3600-35-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO, MARZO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-34-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.201-0
Dirección de Facturación Carrera 462
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad PASTILLAS WC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131603
Esponjas5Juego 5 SET ESPONJAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24111503
Bolsas de plástico500Unidad 500 BOLSAS PLÁSTICAS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad 12 CIF $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
12141901
Cloro Cl15Unidad CLORINDAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad CLORO GEL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47121701
Bolsas de basura36Paquete 36 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.280
47121701
Bolsas de basura60Paquete 60 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47121701
Bolsas de basura60Paquete 60 BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131816
Desodorantes18Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131816
Desodorantes40Unidad LYSOFORM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad 5 QUIX $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
47131801
Limpiadores de suelos36Unidad 36 POETT PISO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
10191509
Insecticidas1Unidad 1 RAID $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
26111702
Pilas alcalinas10Unidad 10 PILAS AA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
26111702
Pilas alcalinas10Unidad 10 PILAS AAA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131502
Paños de limpieza20Unidad PAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 506.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 506.720

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.