|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3600-47-CC23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Venlafaxina 75 MG , MARZO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1058101-1-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
69.140.201-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
69.140.201-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 373, Portezuelo. |
|
Comuna |
Portezuelo
|
|
Impuesto |
9234 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 373, Portezuelo. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-03-2023 |
|
|
|
Proveedor |
GALENICUM CHILE |
|
Razón Social |
GALENICUM HEALTH CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.285.229-2 |
|
Sucursal |
GALENICUM CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51141618
| Clorhidrato de fluoxetina | 20 | Caja | | Venlafaxina 75 MG
|
$ 2.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.600
|
$ 48.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.234
|
|
$ 57.834
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.